简单的很,做个无票的收入,借:应收账款—— 6891 贷:主营业务收入 5890 应交税金—应交增值税—销项税额 1001
如果做了这个凭证,那就不要认证进项税了哦!可以交10012:填制报表的时候,记得在附表1,要填在:无票收入一栏哦!
不要填在,开具增值税发票那栏啊!其他的一样啊3:下月有收入了,再冲回上月做的凭证,就行了噢!
注意填报表的时候,在无票收入一栏,要填红数哦! 我说清楚了吗!
还有没有问题!对做了有十年的账的我来说,这点是小意思哦!
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