如果是无根据计提费用,属于人为调节利润,减少交税,被税务查到要被处罚的。
先冲回,再根据实际发生额做账务处理。
希望能帮助到您!
借:管理费用-30000
贷:其他应付款-30000
借:管理费用600
贷:其他应付款(银行存款)600
如果计提是真实的费用
也可以
借:其他应付款-计提**费用
贷:其他应付款-单位(或银行存款)600
先冲回,再根据实际发生额做账务处理。
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借:管理费用-30000
贷:其他应付款-30000
借:管理费用600
贷:其他应付款(银行存款)600
如果计提是真实的费用
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借:其他应付款-计提**费用
贷:其他应付款-单位(或银行存款)600
关于 上月交企业所得税前预提了笔3w的管理费用 这个月600的管理费用怎么做会计分录 的文章是由【谷骐财税:http://www.guqicaishui.com/news/jizhangnews/3217.html】整理或转载,谷骐财税提供公司注册、代理记账、税务代办、审计税筹等专业财税服务,为您解决代办各种财税疑难问题,欢迎您的咨询!
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