暂估入库单位和发票不一致,需要统一。公司应确定一个单位为准。
如果公司常用以发票上单位为准,则需要把上月暂估入库单做负数处理。重新做正确的入库单。
如果公司以暂估入库单单位为准,发票上面单位不同没有关系,只需要在系统中中做发票的时候折算成暂估入库单上面的单位,只需要保证价税合计和发票一致即可。
如果公司常用以发票上单位为准,则需要把上月暂估入库单做负数处理。重新做正确的入库单。
如果公司以暂估入库单单位为准,发票上面单位不同没有关系,只需要在系统中中做发票的时候折算成暂估入库单上面的单位,只需要保证价税合计和发票一致即可。
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